一、概况............................................................................................................................................( 1 )
(一)单位职责.......................................................................................................................( 1 )
(二)机构设置.......................................................................................................................( 1 )
二、2020年度单位决算公开表...................................................................................................( 2 )
三、2020年度单位决算情况说明...............................................................................................( 2 )
(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 2 )
(二)收入决算情况说明.......................................................................................................( 2 )
(三)支出决算情况说明.......................................................................................................( 3 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 3 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 7 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 9 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 9 )
(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................( 11 )
(十一)政府采购支出说明...............................................................................................( 11 )
(十二)国有资产占有情况说明........................................................................................( 11 )
(十三)预算绩效情况说明...............................................................................................( 11 )
四、名词解释..................................................................................................................................( 15 )
一、概况
(一)单位职责
- 依照相关政府部门规定和要求,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。
- 指导下级医疗单位开展工作,做好技术帮带、人员培养,引进推广新技术,开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:
市编办核定的内设管理机构16个,包括:党政综合办、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、财务处、医务处、公共卫生科、护理部、总务处、设备处、质管处、绩效管理处、科研处、教育培训处、院感科、医保办。
医院确认的一级职能处室5个,包括:门诊部、信息中心、采购中心、药学部、对外联络办公室。
医院确认的二级职能处室13个,包括:护理质量控制办公室、护理部外科、护理部内科、审计科、物价科、健康教育科、基建科、保卫科、干部保健办、总务处事务中心、膳食科、技能培训中心、工会办公室。
临床科室42个,包括:急诊医学科、重症医学科、产科、妇科、口腔中心、小儿外科、神经外科、心胸外科、脊柱外科、整形修复手外科、创伤骨科、关节外科、胃肠腹壁与疝外科、肝胆胰外科、肛肠外科、血管外科、乳腺中心、眼科中心、耳鼻喉科、泌尿外科、麻醉科、全科医学科、内分泌科、儿科、新生儿科、心血管内科、肿瘤内科、呼吸与危急重症医学科、老年病科、放疗科、肾内科、神经内科、介入诊疗中心、感染科、康复医学科、风湿免疫科、血液内科、消化内科、内镜中心、皮肤科、体检中心、中医科。
医技科室7个,包括:检验科、核医学科、病理科、超声医学科、放射科、输血科、营养科。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计179,910.89万元,支出总计179,910.89万元,与2019年度相比,各减少95,032.87万元,下降34.56%。主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,医疗业务量下降,造成业务收入及业务支出下降。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计162,370.37万元;包括财政拨款收入19,262.72万元(其中,一般公共预算4,184.8万元,政府性基金预算15,077.92万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计11.86%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入134,919.01万元,占收入合计83.09%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入8,188.64万元,占收入合计5.04%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计172,820.55万元,其中基本支出67,312.74万元,占38.95%;项目支出105,507.81万元,占61.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计19,927.08万元,支出总计19,927.08万元,与2019年相比,减少4,783.32万元,下降19.36%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少4,504.16万元;财政拨款支出年初预算数15,171.4万元,完成年初预算的131.35%,主要原因是年初结转和结余664.36万元未纳入年初预算,追加疫情防控资金1,393.28万元,追加丽水市中心医院急救中心工程(专项债券)1000万元,追加住院医师规培中央补助经费330万元,追加公立医院鼓励性补助22.24万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,514.69万元,占本年支出合计的2.03%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,883.25万元,增长115.43%。主要原因是:新冠肺炎疫情防控支出增加1,393.28万元,住院医师规范化培训项目支出增加109.84万元,公共卫生任务补助支出增加158.14万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,514.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.28%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出72.76万元,占2.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出3,431.92万元,占97.65%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.4万元,支出决算为3,514.69万元,完成年初预算的358.50%,主要原因是年初结转和结余664.36万元未纳入年初预算,追加疫情防控经费1392.28万元,追加住院医师规培中央补助经费330万元,追加卫生健康人才培养补助-住院规范化培训经费325万元,追加卫生健康专项补助-医疗卫生资源优化配置奖补(双下沉)100万元,追加公立医院鼓励性补助22.24万元。其中:
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.96万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为970万元,支出决算为1,786.45万元,完成年初预算的184.17%,决算数大于预算数的主要原因是追加住院医师规培中央补助经费330万元,追加卫生健康人才培养补助-住院规范化培训经费325万元,追加卫生健康专项补助-医疗卫生资源优化配置奖补(双下沉)100万元,追加公立医院鼓励性补助22.24万元。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加20年援外医疗队员派出单位补助5万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.76万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年公共卫生补助-出生缺陷预防项目(新生儿疾病筛查)经费17.56万元,2020年公共卫生补助-食源性疾病主动监测经费1万元,2020年公共卫生补助-流感等呼吸道传染病监测经费14.2万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为162.68万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年中央重大公共卫生补助-慢性疾病防控经费130万元,2020年重大公共卫生服务项目中央补助-慢性病防治(脑卒中高危人筛查干部项目)经费65万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为10.4万元,支出决算为888.66万元,决算数大于预算数的主要原因是追加援鄂人员补助91.42,追加一线医务人员临时性工作补助42.18万元,追加疫情防控经费744.66万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为526.86万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费168.90万元,追加新冠肺炎疫情防控补助314万元,追加公立医院鼓励性补助(卫健惠民)22.24万元。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余未纳入年初预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.21万元,其中:
人员经费479.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助。
公用经费0万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出13,452.68万元,占本年支出合计的7.78%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少6,129.4万元,下降31.3%。主要原因是市中心医院社保基金置换本息(基建)支出减少18,564.58万元。市中心医院本息(基建)支出增加3,060.42万元,丽水市中心医院内科病房大楼工程(专项债券)(基建预算)支出增加8,486.34万元,丽水市中心医院急救中心工程(专项债券)(基建预算)增加支出888.42万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出13,452.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4,077.92万元,占30.31%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出9,374.76万元,占69.69%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,191万元,支出决算为13,452.68万元,完成年初预算的94.80%,主要原因是丽水市中心医院内科病房大楼工程(专项债券)及丽水市中心医院急救中心工程(专项债券)预算指标下达时间较晚,导致基建资金结算滞后。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为4,191万元,支出决算为4,077.92万元,完成年初预算的97.30%,决算数小于预算数的主要原因是调减年初预算数113.08万元。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为10,000万元,支出决算为9,374.76万元,完成年初预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因预算指标下达时间较晚,导致基建项目资金结算滞后。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款支出的因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款支出的公务接待费。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是受疫情影响,全年没有安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数于预算数持平,主要原因是严格按照预算数执行。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算数执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算数执行。主要用于单位业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算数执行,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。
(十)机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费,原因是本单位为事业单位。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额8,697.14万元,其中:政府采购货物支出8,697.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,567.43万元,占政府采购支出总额的29.52%。其中,授予小微企业合同金额637.66万元,占政府采购支出总额的7.33%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,丽水市中心医院共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备27台(套),单价100万元以上专用设备80台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市中心医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目55个,共涉及资金3035.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度丽水市中心医院内科病房大楼工程(专项债券)(基建预算)、丽水市中心医院急救中心工程(专项债券)(基建预算)等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13452.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
丽水市中心医院在2020年度单位决算中反映“20年公立医院综合改革中央补助”及“疫情防控(检测补助)”项目绩效自评结果。
20年公立医院综合改革中央补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为98.84万元,执行数为98.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是门急诊均次费用年度同比增长≤5%;二是出院均次费用年度同比增长≤5%。三是百元医疗收入的医疗支出(不含药品)较上年同比下降。四是医疗服务收入占医疗收入比逐年提高。五是持续推进综合医改,提升医疗卫生服务能力和公共卫生保障水平。发现的问题:一是预算指标下达时间较晚;二是项目经费使用的范围没有明确。下一步改进措施:一是及时下达预算指标;二是明确项目经费的使用范围。
项目单位自评基本情况表
项目名称:20年公立医院综合改革中央补助
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 谢剑锋 | 联系电话 | 13615788127 | ||||
地 址 | 丽水市括苍路289号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2020.01.01~2020.12.31 | ||||||
预算金额(万元) | 98.84 | 实际支出金额(万元)
|
98.84 | ||||
其中:中央财政 | 98.84 | ||||||
省财政 | |||||||
市财政 | |||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容
(经济科目) |
预算支出数(万元) | 实际支出数(万元) | |||||
其他商品和服务支出 | 98.84 | 98.84 | |||||
支出合计 | 98.84 | 98.84 | |||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
1.门急诊均次费用年度同比增长≤5%。
2.出院均次费用年度同比增长≤5%。 3.百元医疗收入的医疗支出(不含药品)较上年同比下降。 4.医疗服务收入占医疗收入比逐年提高。 5.持续推进综合医改,提升医疗卫生服务能力和公共卫生保障水平。 |
1.门急诊均次费用年度同比增长≤5%。
2.出院均次费用年度同比增长≤5%。 3.百元医疗收入的医疗支出(不含药品)较上年同比下降。 4.医疗服务收入占医疗收入比逐年提高。 5.持续推进综合医改,提升医疗卫生服务能力和公共卫生保障水平。 |
||||||
自评结论 | 优 秀 | ||||||
疫情防控(检测补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新冠病毒核酸检测人次153,804人次;二是疫情防控后勤有力保障;三是公共服务安全性大大提高;四是扎实做好疫情防控。发现的问题:一是预算指标下达时间较晚;二是项目经费使用的范围没有明确。下一步改进措施:一是及时下达预算指标;二是明确项目经费的使用范围。
项目单位自评基本情况表
项目名称:疫情防控(检测补助)
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 谢剑锋 | 联系电话 | 13615788127 | ||||
地 址 | 丽水市括苍路289号 | 邮编 | 323000 | ||||
项目起止时间 | 2020.01.01~2020.12.31 | ||||||
预算金额(万元) | 160 | 实际支出金额(万元)
|
160 | ||||
其中:中央财政 | 160 | ||||||
省财政 | |||||||
市财政 | |||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容
(经济科目) |
预算支出数(万元) | 实际支出数(万元) | |||||
其他商品和服务支出 | 160 | 160 | |||||
支出合计 | 160 | 160 | |||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
1.新冠病毒核酸检测人次≥15000人次。
2.疫情防控后勤有力保障。 3.公共服务安全性大大提高。 4.扎实做好疫情防控。 |
1.新冠病毒核酸检测人次153804人次。
2.疫情防控后勤有力保障。 3.公共服务安全性大大提高。 4.扎实做好疫情防控。 |
||||||
自评结论 | 优 秀 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
18.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
19.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。
22.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
23.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
30.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
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